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集团开展“三公”经费和内部食堂专项检查
发布日期:2016-04-28 浏览次数:

为进一步贯彻落实中央八项规定和党风廉政建设“两个责任”,严格控制“三公”经费和内部食堂管理使用支出,发现和纠正存在的问题,企业党委、纪委抽调纪委委员、副总会计师、人事、计财、法审、党办、纪检和市国资委派驻企业专职监事人员等12人组成三个检查组,于2016年4月12日-15日分别对集团16个权属企业开展“三公”经费和内部食堂管理专项督导检查。各督导检查组通过听取汇报、座谈了解、制度查看、会计账簿重点抽查等方式认真督导检查,通过整理发现存在问题主要表现在:

一、制度建设方面:部分单位对“三公”经费和内部食堂管理制度没有进行修订完善,对规定存在理解认识偏差;有的缺少差旅费报销制度;大部分单位缺少接待实行公函制度条款。

二、“三公”经费和内部食堂支出方面:公务车辆运行费用列支不规范,有的单位节假日公务没有派车单;存在业务招待陪参人数过多、超标准接待、接待频次多、支出额大的现象;酒水、茶叶、香烟等物品审批程序不规范不严格,物品出入库无登记、不规范;差旅费报销审查不严不细和超标准;内部食堂经费核算账目混乱、列支科目不清晰等。

三、履行审批程序方面。部分单位公务用车、业务接待事前事后审批程序不全面和不严格等。

对以上存在的问题,督导检查组分别向16个权属单位提出了整改建议。针对上述存在的问题,企业党委、纪委要求各相关单位对存在的问题举一反三,对具体问题要严肃认真负责地进行整改。进一步建立健全完善管理使用制度,严格履行审批程序,严格控制经费支出,切实把中央八项规定和党风廉政建设“两个责任”落到实处。





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